Consolidações multi-entidade e multi-moeda — governadas de ponta a ponta.
Consolide cada entidade, elimine transações e saldos intercompanhias, converta moedas e produza a visão de grupo a partir do mesmo ambiente governado onde já vivem os seus orçamentos e previsões. Sem produtos de terceiros acrescentados, sem modelo separado, sem folhas de cálculo.
O hub de consolidação para cada entidade do seu grupo.
Cada entidade, cada moeda, cada linha intercompanhias flui através de uma camada governada. O resultado do grupo sai no final — auditado, conciliado e pronto para o conselho.
Quatro fases entre a submissão da subsidiária e o resultado de grupo aprovado.
Cada entidade submete na sua própria moeda.
As subsidiárias fecham os seus livros e submetem através da mesma interface web governada usada para a orçamentação e o relato. Moeda local, plano local, regras de validação locais — tudo preservado.

Saldos intercompanhias conciliados e eliminados.
A IDU faz a correspondência dos saldos intercompanhias entre entidades, sinaliza exceções e elimina automaticamente saldos e transações. Conciliação em horas, não em dias. As disputas são reencaminhadas para os responsáveis de entidade certos com trilha de auditoria completa.

Conversão de moeda a todos os níveis.
Aplique a taxa certa — de fecho, média, histórica — por nível de conta, por entidade. Geração transparente do FCTR, não numa caixa negra.

Resultados de grupo, exploráveis até à origem.
A visão consolidada coloca-se ao lado das visões por entidade na mesma plataforma. Explore do total do grupo até à linha da subsidiária, até à transação do GL. Um número, uma fonte de verdade, linhagem completa para auditoria.

A maioria dos grupos fecha a consolidação em dias, e não nas semanas de conciliação manual de antes.
Ciclo de consolidação típico para um grupo multi-entidade em folhas de cálculo e e-mail — a perseguir entidades, a conciliar intercompanhias à mão, a reintroduzir valores na declaração do grupo.
Ciclo de consolidação típico na IDU — as entidades submetem através de uma plataforma, as intercompanhias são correspondidas automaticamente, a conversão de moeda é aplicada ao nível da conta, e a visão de grupo está pronta para aprovação.

Cada submissão de entidade, cada eliminação, cada conversão — rastreável.
Trilha de auditoria completa de ponta a ponta
Cada submissão de entidade com data e hora. Cada correspondência intercompanhias preservada. Cada taxa de conversão documentada. Os auditores veem exatamente como cada linha do grupo foi produzida.
Acesso baseado em funções por entidade
Os controllers das subsidiárias veem a sua entidade. As finanças de grupo veem o quadro consolidado. Os mesmos dados, acesso delimitado — governado pelas suas políticas.
Uma conciliação que se concilia a si própria
As transações e os saldos intercompanhias correspondem-se automaticamente entre entidades através da construção de relações. As diferenças são sinalizadas e reencaminhadas para o responsável certo. A trilha de aprovação é capturada — pronta a entregar ao auditor no primeiro dia.
Perguntas frequentes sobre consolidações com a IDU.
O IDU pode consolidar entre diferentes ERP?
Sim. O ERP de cada entidade alimenta o IDU com os seus próprios dados na sua própria cadência — SAP, Sage, Microsoft, Oracle, NetSuite coexistem todos. O plano de contas é mapeado no momento da consolidação, para que o grupo veja uma visão uniforme sem impor um único ERP a cada subsidiária.
Como são reconciliados os saldos intercompanhias?
O IDU faz automaticamente a correspondência dos pares intercompanhias entre entidades por contraparte, tipo de conta e período. As discrepâncias podem ser sinalizadas, encaminhadas para o responsável de entidade certo e resolvidas através da plataforma — com a trilha de auditoria conservada. Acabaram as cadeias de e-mails sobre qual subsidiária lançou o número errado.
O IDU suporta várias hierarquias de consolidação?
Sim. Execute a consolidação por entidade jurídica, a consolidação de gestão e as vistas ao nível do segmento em paralelo a partir do mesmo conjunto de dados. Cada hierarquia tem as suas próprias regras de eliminação, política de moeda e âmbito de acesso.
Como é que a trilha de auditoria lida com os ajustamentos tardios?
Cada ajustamento é datado, atribuído e conservado no histórico de versões. Os lançamentos tardios podem ser acompanhados separadamente do fecho original, para que os auditores vejam exatamente quando cada ajustamento foi lançado, por quem e face a que base.

“A orçamentação foi otimizada, tornando-a mais simples e mais rápida, com melhor supervisão em todo o grupo.”

“Pela primeira vez conseguimos incluir mais pessoas no processo orçamental, aumentando o envolvimento e a transparência.”

“A IDU eliminou a recolha manual e deu-nos uma fonte de verdade única e fiável para os nossos orçamentos.”
Resultados de grupo, aprovados e prontos para auditoria, em dias.
Veja a IDU consolidar cada entidade — intercompanhias correspondidas, moeda convertida, visão de grupo explorável até à origem. Agende uma sessão e veja a IDU em ação, ao vivo.